Orden de Compra. Nº1039-301-SE24 "HVH SAE N°233 Servicio de Transporte Brigadas, Pers. Operaciones y logistica DPCIF-R.M."
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1039-301-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2024
Nombre de la Orden de Compra HVH SAE N°233 Servicio de Transporte Brigadas, Pers. Operaciones y logistica DPCIF-R.M.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1039-17-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Echeñique 6478
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 523
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Pio X 2475, Providencia, Santiago
Comuna La Reina
Impuesto 1430796,71
Dirección de Envío de la Factura Pio X 2475, Providencia, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes Ulmat Ltda.
Razón Social TRANSPORTES ULMAT LIMITADA
R.U.T. 77.693.220-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transportes Ulmat Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos5MesServicio de Arriendo de 5 Camionetas Para Traslado de Brigada, Personal de Operaciones y Logistica LWBS-79/PJYC-58/TBPV-18/RLZY-70/RLZY-75 de Incendios Forestales Mes de Mayo-2024Arriendo de Camionetas al DPCIF.R.M. CONAF para Traslado de Personal de Operaciones de Incendios Forestales Según Lic. 1039-17-LR21 $ 1.075.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378.935 $ 5.378.935
78111808
Arriendo de vehículos2Unidad no definidaServicio de Arriendo de 1 Camioneta Para Traslado de Personal de Operaciones /RRFC-98 de Incendios Forestales Mes de Mayo y Junio -2024 Arriendo de Camionetas al DPCIF.R.M. CONAF para Traslado de Brigadas de Incendios Forestales Según Lic. 1039-17-LR21 $ 1.075.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.151.574 $ 2.151.574
Total Neto $ 7.530.509
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.430.797
TOTAL OC $ 8.961.306


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.