Orden de Compra. Nº1039-61-SE22 "HVH Sae N° Servicio de Alimentacion Brigada Base Roble-11"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1039-61-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-02-2022
Nombre de la Orden de Compra HVH Sae N° Servicio de Alimentacion Brigada Base Roble-11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1039-11-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Echeñique 6478
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 78
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Pio X 2475, Providencia, Santiago
Comuna La Reina
Impuesto 1102743,47
Dirección de Envío de la Factura Pio X 2475, Providencia, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Claudio Carreño Mancilla
Razón Social CLAUDIO JOAQUIN DEL CARME CARRENO MANCILLA
R.U.T. 6.807.277-8
Sucursal Claudio Carreño Mancilla
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaServicio de Alimentación Personal de Brigadas Base de Incendios Forestal Roble-11, Mes de Enero-2022 Servicio de Entrega de Alimentación Diaria a Personal de Brigadas Incendios del DPCIFR.M. (CONAF) Según Licitación IDE 1039-11- LR19 Adjudicada $ 4.580.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.580.763 $ 4.580.763
93131608
Servicios de suministro de alimentos1MesPago de Saldo Servicio de Alimentación Personal de Brigadas Base de Incendios Forestal mes de Diciembre-2021Servicio de Entrega de Alimentación Diaria a Personal de Brigadas Incendios del DPCIFR.M. (CONAF) Según Licitación IDE 1039-11- LR19 Adjudicada $ 1.223.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.223.150 $ 1.223.150
Total Neto $ 5.803.913
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.102.743
TOTAL OC $ 6.906.656


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.