Orden de Compra. Nº1039-659-SE22 "HVH SAE N°467 Servicio de Arriendo Transporte Brigada Roble-2"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1039-659-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2022
Nombre de la Orden de Compra HVH SAE N°467 Servicio de Arriendo Transporte Brigada Roble-2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1039-18-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Echeñique 6478
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1133
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Pio X 2475, Providencia, Santiago
Comuna La Reina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Pio X 2475, Providencia, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Mauricio
Razón Social SERVICIOS DE TRANSPORTE CARLOS URIBE MEDINA E.I.R.
R.U.T. 76.805.099-6
Sucursal Carlos Mauricio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1Unidad no definidaServicio de Arriendo Transporte Traslado Personal de Brigada Roble-2 del DPCIF-R.M. Por Los Meses de Octubre a Diciembre-2022Servicio de Arriendo Minibús al DPCIF-R.M. (Conaf) Según Licitación Adjudicada IDE 1039-18-LR22 $ 7.948.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.948.387 $ 7.948.387
Total Neto $ 7.948.387
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 7.948.387

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.