Orden de Compra. Nº1039-67-SE26 "HVH SIC N°762/SIRE N°699 Pago Peajes Por Arriendo de Camionetas a DPCIF-R.M."
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1039-67-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-02-2026
Nombre de la Orden de Compra HVH SIC N°762/SIRE N°699 Pago Peajes Por Arriendo de Camionetas a DPCIF-R.M.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1039-20-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Echeñique 6478
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 102
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Pio X 2475, Providencia, Santiago
Comuna La Reina
Impuesto 251023,82
Dirección de Envío de la Factura Pio X 2475, Providencia, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL NICOLODI LIMITADA
Razón Social COMERCIAL NICOLODI LIMITADA
R.U.T. 77.287.568-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL NICOLODI LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1Unidad no definidaPago de Peajes Por Concepto de Arriendo de Camionetas Para Traslado personal de Operaciones y de Brigada de Incendio Forestales Del DPCIF-R-M. (Octubre-2025)Pago de Peajes Por Concepto de Arriendo de camionetas Para Personal y brigadas de Incendio Del DPCIF-R-M. Según Licitación 1039-20-LQ24 $ 1.321.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.321.178 $ 1.321.178
Total Neto $ 1.321.178
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 251.024
TOTAL OC $ 1.572.202


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.