Orden de Compra. Nº1039-700-SE21 "VMR SAE 427 Materiales de Producción VIveros"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1039-700-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2021
Nombre de la Orden de Compra VMR SAE 427 Materiales de Producción VIveros
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1039-25-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Echeñique 6478
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1179
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación San Pio X # 2475
Comuna Providencia
Impuesto 27493
Dirección de Envío de la Factura San Pio X # 2475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-12-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alfredo
Razón Social ALFREDO FELLAY WITTENBERG
R.U.T. 14.282.938-k
Sucursal Alfredo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142115
Tubería de plástico10UnidadCOPLA PVC 63 MM : COPLA PVC 63 MM $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
40142115
Tubería de plástico20UnidadCODO PVC 90° DE 20 MM CODO PVC 90° DE 20 MM $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
15121802
Lubricantes anticorrosivos4UnidadWD-40 155 GR LATA WD-40 155 GR LATA TRUPPER $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
40142604
Codos de tubo3UnidadUNION AMERICANA 50 MM UNION AMERICANA 50 MM $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
40142121
Carretes de manguera10UnidadREPARADOR DE MANGUERA 3/4" (PLASTICO) REPARADOR DE MANGUERA 34 PLASTICO $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
11151704
Hilo acrílico1UnidadHILO PARA ORILLADORA DE 2,7 MM X 15 MTS DE LARGO: HILO PARA ORILLADORA DE 2,7 MM X 15 MTS DE LARGO $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
40142604
Codos de tubo3UnidadUNION AMERICANA 63 MM UNION AMERICANA 63 MM $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
Total Neto $ 144.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.493
TOTAL OC $ 172.193


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.