Orden de Compra. Nº1039-9-SE24 "HVH SAE N°6 Servicio Alimentacion Brigadas Forta. de Ene. a Mar-2024"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1039-9-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2024
Nombre de la Orden de Compra HVH SAE N°6 Servicio Alimentacion Brigadas Forta. de Ene. a Mar-2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1039-16-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Echeñique 6478
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 344
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Pio X 2475, Providencia, Santiago
Comuna La Reina
Impuesto 30884777,4
Dirección de Envío de la Factura Pio X 2475, Providencia, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Claudio Carreño Mancilla
Razón Social CLAUDIO JOAQUÍN DEL CARMEN CARREÑO MANCILLA
R.U.T. 6.807.277-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Claudio Carreño Mancilla
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos38UnidadServicio de Alimentación diaria y Raciones de Terreno al Personal de Brigadas Fortalecimiento Ro-10/Ro-12/Ro-13/Ro-14/Ro-15/Ro-16/Ro-17/Ro-18/Ro-19/Ro-20/Ro-21y Ro-30, de Incendio Forestales del DPCIF-R.M. Meses de Enero a Marzo-2024Servicio de Entrega de Alimentación Personal de Briagadas de Incendios Forestales del DPCIF-R.M. (CONAF) Según Licitación N°1039-16-LR22 Adjudicada $ 4.277.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.551.460 $ 162.551.460
Total Neto $ 162.551.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.884.777
TOTAL OC $ 193.436.237


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.