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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1039532-110-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1039532-31-L123 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1039532-31-L123 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CONSTRUCCION DOM |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
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R.U.T. |
69.060.700-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
AV. NORMANDIE N° 1916 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
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R.U.T. |
69.060.700-K |
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Dirección de Facturación |
AV. NORMANDIE N° 1916 |
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Comuna |
Quintero
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Impuesto |
550886 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. NORMANDIE N° 1916 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SICHER INGENIERIA EIRL |
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Razón Social |
SICHER INGENIERIA MARCELO JARA E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.593.422-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SICHER INGENIERIA EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93142005
| Servicios de alumbrado urbano | 1 | Unidad | Se requiere la instalación de seis proyectores de área LED en poste metálico existente | EJECUCION 5 DIAS CORRIDOS
VIGENCIA DE LA OFERTA 60 DIAS |
$ 2.899.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.899.400
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$ 2.899.400
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Total Neto
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$ 2.899.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 550.886
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$ 3.450.286
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.