Orden de Compra. Nº1039532-111-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1039532-23-L120"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1039532-111-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-08-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1039532-23-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1039532-23-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONSTRUCCION DOM
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
R.U.T. 69.060.700-K
Dirección de Unidad de Compra AV. NORMANDIE N° 1916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
R.U.T. 69.060.700-K
Dirección de Facturación AV. NORMANDIE N° 1916
Comuna Quintero
Impuesto 546356,21
Dirección de Envío de la Factura AV. NORMANDIE N° 1916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SKY TECHNOLOGY SPA
Razón Social SKY TECHNOLOGY SPA
R.U.T. 77.060.343-9
Sucursal SKY TECHNOLOGY SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222611
Unidades de servicio de datos o canales de red1UnidadComo parte fundamental del equipamiento e instalaciones para el funcionamientos delas nuevas cajas Municipales, se plantea la necesidad de contar con una red de datos (Internet) y un sistema de CCTV, para dar apoyo y seguridad.Oferta Válida por 3 meses. $ 2.875.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.875.559 $ 2.875.559
Total Neto $ 2.875.559
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 546.356
TOTAL OC $ 3.421.915


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.