Orden de Compra. Nº1039532-159-SE22 "Reparación hidropack para fiesta costumbrista"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1039532-159-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2022
Nombre de la Orden de Compra Reparación hidropack para fiesta costumbrista
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONSTRUCCION DOM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
R.U.T. 69.060.700-K
Dirección de Unidad de Compra AV. NORMANDIE N° 1916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.12.999.002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
R.U.T. 69.060.700-K
Dirección de Facturación AV. NORMANDIE N° 1916
Comuna Quintero
Impuesto 437000
Dirección de Envío de la Factura AV. NORMANDIE N° 1916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor deltaquin
Razón Social JORGE NIBALDO PAREDES MENDOZA
R.U.T. 5.772.940-6
Sucursal deltaquin
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151510
Bombas de agua1Unidad no definida   $ 2.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300.000 $ 2.300.000
Total Neto $ 2.300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 437.000
TOTAL OC $ 2.737.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.