Orden de Compra. Nº1040-4-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1040-2-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1040-4-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1040-2-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - I Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Tarapacá 130, piso 4
Comuna Iquique
Impuesto 36510,4
Dirección de Envío de la Factura Tarapacá 130, piso 4
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASTROPACK IQUIQUE
Razón Social INVERSIONES ASTROS LIMITADA
R.U.T. 76.097.744-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASTROPACK IQUIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10BotellaLIMPIADOR DE PISO CON AROMA 2LITROS  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131816
Desodorantes4UnidadDESODORANTE AEROSOL DESINFECTANT4E ANTIBACTERIAL  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción4UnidadJABON LIQUIDO HIPOALERGÉNICO   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
47131816
Desodorantes10UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL (SURTIDO DE AROMAS)  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBOLSAS DE BASURA 80 X 120  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
14111703
Toallas de papel30PaqueteTOALLA DE PAPEL INTERCALADA INDUSTRIAL (PARA MANO)  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
14111704
Papel higiénico2PaquetePAPEL HIGIENICO UNIDADES 24 (DOBLE) ULTRA SUAVE  $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
14111704
Papel higiénico10RolloPAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DOBLE HOJA SUAVE  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
14111704
Papel higiénico20RolloTOALLA DE PAPEL GIGANTE 100MT CORTA FACIL  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Total Neto $ 192.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.510
TOTAL OC $ 228.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.