Orden de Compra. Nº1042-100-SE25 "ADQUISICIÓN DE SUPRESOR DE POLVO BASE ORGÁNICACAD DAP MZCS"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1042-100-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SUPRESOR DE POLVO BASE ORGÁNICACAD DAP MZCS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1042-17-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - VIII Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Carriel Sur s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004 bip 40061507-0 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Recinto Aeropuerto Carriel Sur N° 20
Comuna Talcahuano
Impuesto 3952000
Dirección de Envío de la Factura Recinto Aeropuerto Carriel Sur N° 20
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROVEEDORES SAN JOSE
Razón Social PROVEEDORES SAN JOSE SPA
R.U.T. 77.087.312-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROVEEDORES SAN JOSE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131832
Productos antipolvo4000LitroSuministro de supresor de polvo base orgánica no corrosivo, según especificaciones técnicas descritas en Bases AdministrativasVALOR POR LITRO NETO $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800.000 $ 20.800.000
Total Neto $ 20.800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.952.000
TOTAL OC $ 24.752.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.