Orden de Compra. Nº1042-30-AG23 "Mobiliario Adm Directa compra ágil: 1042-37-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1042-30-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Mobiliario Adm Directa compra ágil: 1042-37-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - VIII Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004 del sistema SAFI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Recinto Aeropuerto Carriel Sur N° 20
Comuna Talcahuano
Impuesto 269154
Dirección de Envío de la Factura Recinto Aeropuerto Carriel Sur N° 20
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROVEEDORES SAN JOSE
Razón Social PROVEEDORES SAN JOSE SPA
R.U.T. 77.087.312-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROVEEDORES SAN JOSE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56112102
Sillas para trabajar2UnidadSillas ergonómicas para estación de trabajo, de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas (medidas y exigencias)  $ 154.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.800 $ 309.800
56101702
Gabinetes de archivos o accesorios2UnidadGABINETE CAFÉ MELAMINA ALTO 180 CM LARGO 70 CM ANCHO 40 CM (Imágenes de referencias en Esp técnicas)  $ 192.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.400 $ 384.400
56101703
Escritorios2UnidadESCRITORIO CAFÉ MELAMINA ALTO 75CM LARGO 120CM ANCHO 60CM (Imágenes de referencias en Esp técnicas)  $ 213.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.400 $ 427.400
31162309
Estantes de montaje1UnidadESTANTE BODEGA MATERIAL METÁLICO PESO MAX 350 KG ALTO 200CM LARGO 90CM ANCHO 50CM 6 REPISAS (Imágenes de referencias en Esp técnicas)  $ 295.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.000 $ 295.000
Total Neto $ 1.416.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 269.154
TOTAL OC $ 1.685.754


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 96.882.140-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.369.344-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.837.282-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.042.262-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.333.913-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.087.312-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.765.630-9 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.324.357-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.