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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1042-34-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Carro de arrastre v2 compra ágil: 1042-38-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Recinto Aeropuerto Carriel Sur N° 20 |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
303050 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Recinto Aeropuerto Carriel Sur N° 20 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PROVEEDORES SAN JOSE |
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Razón Social |
PROVEEDORES SAN JOSE SPA
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R.U.T. |
77.087.312-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PROVEEDORES SAN JOSE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56111907
| Carros de herramientas industriales | 1 | Unidad | Carro de arrastre de un eje. El carro deberá contener: Luces reglamentarias y enchufe, rueda de apoyo con enganche para coco de 2", cadenas de tirantes de seguridad, capacidad de carga como mínimo 850 kilos, | |
$ 1.595.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.595.000
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$ 1.595.000
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Total Neto
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$ 1.595.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 303.050
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$ 1.898.050
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.