Orden de Compra. Nº1043-11043-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1043-11030-LE08"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Aeropuertos - MOPTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1043-11043-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1043-11030-LE08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1043-11030-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - XI Región
Razón Social Dirección de Aeropuertos - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Riquelme Nº 465
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Aeropuertos - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Riquelme Nº 465
Comuna Coyhaique
Impuesto 1369900
Dirección de Envío de la Factura Riquelme Nº 465
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSTAPANEL S.A.
Razón Social INSTAPANEL S.A.
R.U.T. 96.706.060-7
Sucursal INSTAPANEL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231310
Tubería de acero70Metro Lineal Suministro Alcantarilla de tubo corrugado puesto en pto. Montt. $ 103.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.210.000 $ 7.210.000
Total Neto $ 7.210.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.369.900
TOTAL OC $ 8.579.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.