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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1043-72-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1043-18-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1043-18-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Riquelme Nº 465 |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
1748000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Riquelme Nº 465 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-07-2025 |
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Proveedor |
ingeluz |
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Razón Social |
INGENIERIA Y CONSTRUCCION LOPEZ DE LUZ LIMITADA
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R.U.T. |
76.047.406-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ingeluz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30152001
| Cercos de metal | 200 | Metro Lineal | a. Adquisición de Cercos Metálicos Prepintados color Verde para Aeródromo de La Junta, Región de Aysén. Elementos necesarios para remplazar aquellos que cumplieron su vida útil y actualmente presentan grave deterioro haciendo vulnerable seguridad del aeró | PRODUCTOS SEGUN EE.TT DEL MANDANTE PUESTAS APISO EN SU BODEGA |
$ 46.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.200.000
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$ 9.200.000
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Total Neto
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$ 9.200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.748.000
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$ 10.948.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.