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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1043-89-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
26-06-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1043-14-L115 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1043-14-L115 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Riquelme Nº 465 |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
208810 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Riquelme Nº 465 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Facturación. | Según lo quer indica el punto N° 8, de las Bases Administrativas.
La Dirección de Aeropuertos para esta adquisición se reserva el derecho de solicitar la emisión de dos facturas, para esta adjudicación, de acuerdo a asignaciones internas de pago.
Se indican los montos de cada factura.
1° factura, por un monto de $ 467.075 (IVA INCL.) por una cantidad de 5 parkas.
2° factura, por un monto de $ 840.735 (IVA INCL.) por una cantidad de 9 parkas.
Ambas facturas deben ser dirigidas según razon social y datos indicados de la Orden de Compra. |
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Proveedor |
Natmor Ltda. |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIAL NATMOR LIMITADA
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R.U.T. |
76.038.521-2 |
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Sucursal |
Natmor Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53101802
| Abrigos y chaquetas para hombre | 14 | Unidad | Adquisición de parkas de seguridad de alta visibilidad. | Adquisición de parkas de seguridad de alta visibilidad |
$ 78.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.099.000
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$ 1.099.000
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Total Neto
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$ 1.099.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 208.810
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$ 1.307.810
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.