Orden de Compra. Nº1043030-33-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1043030-22-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Secretaria Ministerial de Educación Región Ñuble
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1043030-33-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1043030-22-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Regional Ministerial Ñuble
Razón Social Secretaria Ministerial de Educación Región Ñuble
R.U.T. 62.000.480-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00154 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Secretaria Ministerial de Educación Región Ñuble
R.U.T. 62.000.480-4
Dirección de Facturación Edificios Públicos s/n, tercer piso
Comuna Chillán
Impuesto 63863,94
Dirección de Envío de la Factura Edificios Públicos s/n, tercer piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor APV SMILE PRODUCCIONES
Razón Social SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS APV SMILE SPA
R.U.T. 77.852.222-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal APV SMILE PRODUCCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111614
Proyector de pantalla de cristal líquido1UnidadServicio requerido se indica en archivo adjunto, desde las 09:30 horas.  $ 336.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.126 $ 336.126
Total Neto $ 336.126
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.864
TOTAL OC $ 399.990


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.852.222-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.509.993-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.