Orden de Compra. Nº1043030-61-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1043030-12-L125"
Recuerde que el responsable del pago es Secretaria Ministerial de Educación Región Ñuble
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1043030-61-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1043030-12-L125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1043030-12-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Regional Ministerial Ñuble
Razón Social Secretaria Ministerial de Educación Región Ñuble
R.U.T. 62.000.480-4
Dirección de Unidad de Compra Av. O’Higgins N° 549
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00277 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Secretaria Ministerial de Educación Región Ñuble
R.U.T. 62.000.480-4
Dirección de Facturación Av. O’Higgins N° 549
Comuna Chillán
Impuesto 79817,1
Dirección de Envío de la Factura Av. O’Higgins N° 549
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Banqueteria fusión eventos SPA
Razón Social FUSION EVENTOS SPA
R.U.T. 77.876.928-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Banqueteria fusión eventos SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadCuenta Pública Seremi EducaciónSERVICIO DE COFFE BREAK SEGUN REQUEIEMINTOS SOLICITADOS $ 420.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.090 $ 420.090
Total Neto $ 420.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.817
TOTAL OC $ 499.907


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.