|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1043046-189-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-12-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION Y REPARACION DE IMPRESORAS-DPR ÑUBLE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE
|
|
R.U.T. |
62.000.450-2 |
|
Dirección de Facturación |
DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE, AVENIDA LIBERTAD S/N EDIFICIOS PUBLICOS, CHILLAN |
|
Comuna |
Chillán
|
|
Impuesto |
20900 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE, AVENIDA LIBERTAD S/N EDIFICIOS PUBLICOS, CHILLAN |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
David Saavedra |
|
Razón Social |
DAVID ANDRÉS SAAVEDRA QUINTANA
|
|
R.U.T. |
16.736.311-3 |
|
Sucursal |
David Saavedra |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103107
| Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot | 2 | Unidad | | MANTENCION A IMPRESORA HP PAGEWIDW PROMFP 477 |
$ 55.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 110.000
|
$ 110.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 110.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 20.900
|
|
$ 130.900
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.