Orden de Compra. Nº1043046-54-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1043046-39-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1043046-54-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1043046-39-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE
R.U.T. 62.000.450-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 73 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE
R.U.T. 62.000.450-2
Dirección de Facturación DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE, AVENIDA LIBERTAD S/N EDIFICIOS PUBLICOS, CHILLAN
Comuna Chillán
Impuesto 35476,8
Dirección de Envío de la Factura DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE, AVENIDA LIBERTAD S/N EDIFICIOS PUBLICOS, CHILLAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor konatex online
Razón Social FERRETERIA KONATEX LIMITADA
R.U.T. 76.290.098-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal konatex online
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadINSECTICIDA AEROSOL MATA MOSCAS Y MOSQUITOS  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.880 $ 23.880
47131805
Limpiadores de uso general8UnidadLIMPIA VIDRIO BIDON 5 LITROS  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.920 $ 23.920
24111503
Bolsas de plástico60PaqueteBOLSA BASURA 50X55 60 PAQUETES DE 10 BOLSAS CADA UNO  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
47131603
Esponjas30UnidadESPONJA PARA LAVAR LOZA  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
47131810
Productos para lavar platos8UnidadLAVA LOZAS BIDON 5 LITROS  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.520 $ 13.520
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadDESINFECTANTE DE AMBIENTE AEROSOL Y ELIMINADOR DE OLORES LISOFORM O SIMILAR  $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.700 $ 65.700
47131816
Desodorantes30UnidadDESODORANTE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700 $ 32.700
Total Neto $ 186.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.477
TOTAL OC $ 222.197


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.