Orden de Compra. Nº1044-107-AG25 "ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CAD 2025"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1044-107-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CAD 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benítez
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Camino Lampa s/n (costado oriente pista aterrizaje aeropuerto A. merino B. de St
Comuna Santiago
Impuesto 118417,88
Dirección de Envío de la Factura Camino Lampa s/n (costado oriente pista aterrizaje aeropuerto A. merino B. de St
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MOSAICO SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA MOSAICO SPA
R.U.T. 76.957.479-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MOSAICO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181802
Lentes de protección40UnidadANTIPARRAS DE SEGURIDAD, de acuerdo a especificaciones técnicas detalladas en archivo adjunto  $ 6.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.560 $ 252.560
53131609
Protector solar36UnidadGORRO LEGIONARIO ALTA VISIBILIDAD CON LOGO INSTITUCIONAL, de acuerdo a especificaciones técnicas detalladas en archivo adjunto  $ 5.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.244 $ 188.244
46181704
Cascos de protección12UnidadCASCO DE SEGURIDAD, de acuerdo a especificaciones técnicas detalladas en archivo adjunto  $ 11.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.148 $ 137.148
46181901
Protectores de oídos150ParPROTECTOR AUDITIVO, de acuerdo a especificaciones técnicas detalladas en archivo adjunto  $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.300 $ 45.300
Total Neto $ 623.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.418
TOTAL OC $ 741.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.