Orden de Compra. Nº1044-95-SE19 "Agua Purificada DAP-RM."
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1044-95-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Agua Purificada DAP-RM.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1044-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benítez
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Camino Lampa s/n (costado oriente pista aterrizaje aeropuerto A. merino B. de St
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Camino Lampa s/n (costado oriente pista aterrizaje aeropuerto A. merino B. de St
Comuna Pudahuel
Impuesto 64125
Dirección de Envío de la Factura Camino Lampa s/n (costado oriente pista aterrizaje aeropuerto A. merino B. de St
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Región Metropolitana - RM
Razón Social MANANTIAL S A
R.U.T. 96.711.590-8
Sucursal Región Metropolitana - RM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua135UnidadBotellones de 20 Litros c/.- Código de Cliente 61.202.224Botellones de 20 Litros c/.- Código de Cliente 61.202.224 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.500 $ 337.500
Total Neto $ 337.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.125
TOTAL OC $ 401.625


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.