Orden de Compra. Nº1044-99-AG24 "PINTURA DE DEMARCACIÓN DE PAV. AEROPORTUARIOS DAP-RM"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1044-99-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2024
Nombre de la Orden de Compra PINTURA DE DEMARCACIÓN DE PAV. AEROPORTUARIOS DAP-RM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benítez
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Camino Lampa s/n (costado oriente pista aterrizaje aeropuerto A. merino B. de St
Comuna Pudahuel
Impuesto 91177,2
Dirección de Envío de la Factura Camino Lampa s/n (costado oriente pista aterrizaje aeropuerto A. merino B. de St
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor UCAM
Razón Social SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL UCAM SPA
R.U.T. 77.925.829-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal UCAM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa12UnidadTINETA DE PINTURA PARA DEMARCACIÓN VIAL DE ALTO TRÁFICO, COLOR NEGRO, ACRÍLICA EN BASE ACUOSA. ADJUNTAR FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, INDICAR DATOS DE CONTANTO Y PLAZO DE ENTREGA. PUESTAS EN BODEGA DE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DE AEROPUERTOS, PUDAHUEL  $ 39.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.880 $ 479.880
Total Neto $ 479.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.177
TOTAL OC $ 571.057


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.112.762-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.988.303-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.925.829-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.658.031-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 80.780.200-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.397.758-7 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.705.219-7 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.235.519-K Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 5.579.314-K Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.682.135-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.