Orden de Compra. Nº1045-130-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1045-25-L109"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1045-130-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1045-25-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1045-25-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Aguas - I Región - Arica
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Prat N° 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Prat N° 305
Comuna Arica
Impuesto 90250
Dirección de Envío de la Factura Prat N° 305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-09-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mos Ltda
Razón Social IMPORTACIONES,REPUESTOS Y SERVICIOS DE MAQUINARIAS
R.U.T. 76.382.600-7
Sucursal Mos Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20111701
Instrumentos audiovisuales para la inspección de pozos1Unidadcotizar Pozómetros de 120-150-200 metros  $ 475.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.000 $ 475.000
Total Neto $ 475.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.250
TOTAL OC $ 565.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.