Orden de Compra. Nº1045-35-SE16 "ADQUISICION DE DOS CONTEINER"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1045-35-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE DOS CONTEINER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1045-7-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Aguas - I Región - Arica
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Prat N° 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Prat N° 305
Comuna Arica
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Prat N° 305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-06-2016
TítuloDescripción
ENTREGA DE LOS CONTENEDORES

LA ENTREGA DE LOS CONTENEDORES DE 20 PIES, CON PUERTAS Y VENTANAS CON PROTECCION LATERALES, SERÁ EL DÍA 23 DE JUNIO, HORA SE COORDINARÁ EN SU MOMENTO.

LA FACTURA DEBE SER EMITIDA A:

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OO.PP.  DCYF., -  Morande 71 Santiago.

 

INDEPENDIENTE QUE LA ENTREGA ES EN DIRECCION INDICADA EN LA CIUDAD DE ARICA.

INCLUIR COPIA CEDIBLE, PARA DEPÓSITO O DE LO CONTRARIO SE LLAMARÁ PARA RETIRO DEL CHEQUE.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SAAM S.A.
Razón Social SAAM S.A.
R.U.T. 92.048.000-4
Sucursal SAAM S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201803
Unidades para contenedores2Unidad no definidaENTREGA EN LUGAR SEÑALADO EN BASES TÉCNICASCONTEINER MARITIMOS DE 20 PIES PISO TERCIADO MARINO SEGUN ID:1045-7-LE16 $ 1.950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900.000 $ 3.900.000
Total Neto $ 3.900.000
Descuento $ 0
Cargos $ 741.000
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.641.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.