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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1045415-24-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1045415-18-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Libertad S/N, Piso 2°, Edificios Públicos |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
187472,81 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Libertad S/N, Piso 2°, Edificios Públicos |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-12-2023 |
| forma de facturación y envío. | dirección de despacho es 18 de septiembre 246 piso 10 of 1016
proveedor se debe contactar con el encargado antes de facturar para que se le indiquen los pasos de la inscripción de su cuenta corriente. |
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Proveedor |
MARCELA DE LOURDES AGUIRRE VENEGAS |
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Razón Social |
MARCELA DE LOURDES AGUIRRE VENEGAS
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R.U.T. |
10.063.097-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARCELA DE LOURDES AGUIRRE VENEGAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44121715
| Conjunto de lápiz o bolígrafo | 1 | Unidad | cotización en detalle adjunto | |
$ 986.699,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 986.699
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$ 986.699
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Total Neto
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$ 986.699
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 187.473
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$ 1.174.172
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.