Orden de Compra. Nº1047027-514-SE22 "MORFINA GOTAS 2% 60ML/1047027-10-LP22 AGOSTO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1047027-514-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-08-2022
Nombre de la Orden de Compra MORFINA GOTAS 2% 60ML/1047027-10-LP22 AGOSTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1047027-10-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FARMACIA MEDICAMENTOS
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTÍN 1270 - QUILPUÉ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4381
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Facturación SAN MARTÍN 1270 - QUILPUÉ
Comuna Quilpué
Impuesto 64980
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTÍN 1270 - QUILPUÉ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
R.U.T. 76.237.266-5
Sucursal LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142206
Sulfato de morfina30Unidad no definidaSAMOR 2% SOLUCION ORAL 60ML – MORFINA SOLUCION ORAL - CAJA X 1 FCO REGISTRO ISP F-19345/17, FECHA DE VENCIMIENTO 31-08-2023, DESPACHO EN 02 DÍASSAMOR 2% SOLUCION ORAL 60ML – MORFINA SOLUCION ORAL - CAJA X 1 FCO REGISTRO ISP F-19345/17, FECHA DE VENCIMIENTO 31-08-2023, DESPACHO EN 02 DÍAS $ 11.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.000 $ 342.000
Total Neto $ 342.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.980
TOTAL OC $ 406.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.