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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1047296-163-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ROPA DE CAMA ORASMI MEMO 58 CASO 33 P1 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Delegación Presidencial Provincial de Itata
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R.U.T. |
62.000.460-K |
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Dirección de Facturación |
Independencia 705 |
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Comuna |
Quirihue
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Impuesto |
62700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Independencia 705 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GOVER SPA |
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Razón Social |
GOVER SPA
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R.U.T. |
77.484.359-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GOVER SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101508
| Colchones o sets de cama | 1 | Unidad | LITERA DE 1,5 PLAZAS CON 2 COLCHONES, NO DE ESPUMA. BIENES DEBEN SER ENTREGADOS DIRECTAMENTE EN MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO, NO SE ACEPTA ENTREGA EN OTRO PUNTO CONSIDERAR TRASLADO EN EL PRECIO DEL BIEN | INSUMOS DEBEN SER ENTREGADOS DIRECTAMENTE EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COMUNA DE PORTEZUELO UBICADA EN CALLE BERNARDO OHIGGINS 403, COMUNA DE PORTEZUELO CONTACTO PARA LA ENTREGA DON MATIAS SALAS PEREZ CORREO msalasp@inteiror.gob.cl FONO 22 |
$ 330.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 330.000
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$ 330.000
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Total Neto
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$ 330.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.700
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$ 392.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.