Orden de Compra. Nº1047296-56-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1047296-31-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es Delegación Presidencial Provincial de Itata
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1047296-56-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1047296-31-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Delegación Presidencial Provincial de Itata
Razón Social Delegación Presidencial Provincial de Itata
R.U.T. 62.000.460-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 51
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Delegación Presidencial Provincial de Itata
R.U.T. 62.000.460-K
Dirección de Facturación Independencia 705
Comuna Quirihue
Impuesto 11064705,86
Dirección de Envío de la Factura Independencia 705
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ANDRES
Razón Social JUAN ANDRÉS ESCALONA ALARCÓN
R.U.T. 13.792.895-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN ANDRES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222205
Aljibes1Unidad no definidaENTREGA AGUA SSR BUCHUPUREO REX 6943 DEL 07/02 AL 07/05/2025 POR $69.300.000.-ENTREGA AGUA SSR BUCHUPUREO REX 6943 DEL 07/02 AL 07/05/2025 POR $69.300.000.- $ 58.235.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.235.294 $ 58.235.294
Total Neto $ 58.235.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.064.706
TOTAL OC $ 69.300.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.