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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1048-151-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
02 PENDONES ROLLER OPS N° 111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE EL TABO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
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R.U.T. |
69.073.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
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R.U.T. |
69.073.700-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Las Cruces Norte #401, Las Cruces |
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Comuna |
El Tabo
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Impuesto |
8930 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Las Cruces Norte #401, Las Cruces |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-04-2026 |
| Informacion despacho | Coordinar despacho con gennesis al 352203550 o a mantencion@eltabo.cl Horarios: de lunes a jueves de: 09:00 a 13:00 y luego de 15:00 a 17:00 horas. Viernes de 09:00 a 13:00 y luego de 15 a 16 horas.
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Proveedor |
AV-EME PUBLICIDAD |
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Razón Social |
ANA MARÍA VEGA MARTÍNEZ
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R.U.T. |
15.442.340-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AV-EME PUBLICIDAD |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82101502
| Publicidad en carteles | 2 | Unidad | PENDONES ROLLER de 80*220 cms papel sintetico full color incluye bolso de transporte | |
$ 23.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.000
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$ 47.000
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Total Neto
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$ 47.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.930
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$ 55.930
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.