Orden de Compra. Nº1048-166-SE12 "MATERIALES PARA BODEGA- ASEO Y ORNATO."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de el Tabo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1048-166-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA BODEGA- ASEO Y ORNATO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1048-14-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Tabo
Razón Social Ilustre Municipalidad de el Tabo
R.U.T. 69.073.700-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de el Tabo
R.U.T. 69.073.700-0
Dirección de Facturación Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo
Comuna El Tabo
Impuesto 30452,82
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-05-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maderas y Materiales Lotito
Razón Social ELISA FLORES Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.250.950-0
Sucursal Maderas y Materiales Lotito
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura3Unidad no definidaPINTURA OLEO COLOR BLANCO  $ 11.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.410 $ 34.410
86131502
Pintura3Unidad no definidaPINTURA ESMALTE COLOR NEGRO  $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.118 $ 44.118
86131502
Pintura3Unidad no definidaPINTURA ESMALTE BLANCO.  $ 15.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.705 $ 45.705
31211904
Brochas5Unidad no definidaBROCHA CONDOR 1/2 X 3" UNIDAD  $ 2.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.015 $ 12.015
31211904
Brochas5Unidad no definidaBROCHA CONDOR 1/2 X 2"  $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
31211604
Diluyentes para pinturas10Unidad no definidaLITROS DE AGUARRAS MINERAL 1 LITRO.  $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.100
31191501
Papeles de lija15Unidad no definidaLIJA DE METAL   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.525 $ 3.525
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito5Unidad no definidaTEFLON AGUA 1/2.  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505 $ 505
Total Neto $ 160.278
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.453
TOTAL OC $ 190.731


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.