Orden de Compra. Nº
1048-166-SE12
"
MATERIALES PARA BODEGA- ASEO Y ORNATO.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de el Tabo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1048-166-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-05-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA BODEGA- ASEO Y ORNATO.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1048-14-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de El Tabo
Razón Social
Ilustre Municipalidad de el Tabo
R.U.T.
69.073.700-0
Dirección de Unidad de Compra
Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de el Tabo
R.U.T.
69.073.700-0
Dirección de Facturación
Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo
Comuna
El Tabo
Impuesto
30452,82
Dirección de Envío de la Factura
Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-05-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maderas y Materiales Lotito
Razón Social
ELISA FLORES Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.250.950-0
Sucursal
Maderas y Materiales Lotito
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
3
Unidad no definida
PINTURA OLEO COLOR BLANCO
$ 11.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.410
$ 34.410
86131502
Pintura
3
Unidad no definida
PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO
$ 14.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.118
$ 44.118
86131502
Pintura
3
Unidad no definida
PINTURA ESMALTE BLANCO.
$ 15.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.705
$ 45.705
31211904
Brochas
5
Unidad no definida
BROCHA CONDOR 1/2 X 3" UNIDAD
$ 2.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.015
$ 12.015
31211904
Brochas
5
Unidad no definida
BROCHA CONDOR 1/2 X 2"
$ 1.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.900
$ 7.900
31211604
Diluyentes para pinturas
10
Unidad no definida
LITROS DE AGUARRAS MINERAL 1 LITRO.
$ 1.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.100
$ 12.100
31191501
Papeles de lija
15
Unidad no definida
LIJA DE METAL
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.525
$ 3.525
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
5
Unidad no definida
TEFLON AGUA 1/2.
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 505
$ 505
Total Neto
$ 160.278
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.453
TOTAL OC
$ 190.731
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.