Orden de Compra. Nº1048-218-AG26 "Adq. Calendarios de Escritorio, Calendarios Imantados y Tarjetas de Presentacion (DIDECO/OMIL N°837) 1048-164-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1048-218-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Adq. Calendarios de Escritorio, Calendarios Imantados y Tarjetas de Presentacion (DIDECO/OMIL N°837) 1048-164-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
R.U.T. 69.073.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-01-068 FORTALECIMIENTO OMIL 2025 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
R.U.T. 69.073.700-0
Dirección de Facturación Av. Las Cruces Norte #401, Las Cruces
Comuna El Tabo
Impuesto 30875
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Cruces Norte #401, Las Cruces
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinar con Unidad TecnicaCoordinar despacho con MARIA JOSE POBLETE al 352203540 o omil@eltabo.cl
Horario Recepción de Productos

Lunes a Jueves: 8:30 a 14:00 y 15:00 a 17:20. 

Viernes: 8:30 a 14:00 y 15:00 a 16:20.


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Go Servicios
Razón Social GO SERVICIOS SPA
R.U.T. 77.802.011-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Go Servicios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111506
Taco calendario50UnidadCalendarios escritorios, papel couche 300grs, impresión en colores SENCE y Municipalidad. Coordinar con Unidad técnica para modelo y elaboración.   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500
44112002
Calendarios100UnidadCalendarios imantados con minitaco, impresión de colores, con logos SENCE y Municipalidad. Coordinar con Unidad técnica para modelo y elaboración.   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
14111604
Tarjetas comerciales250UnidadTarjetas de presentación, papel couche 300 grs, impresión a color, con logos SENCE y Municipal. Coordinar con Unidad técnica para modelo y elaboración.   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 162.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.875
TOTAL OC $ 193.375


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.