Orden de Compra. Nº1048-231-SE12 "INSUMOS PARA REUNION FORTALECIMIENTO OMIL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de el Tabo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1048-231-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2012
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA REUNION FORTALECIMIENTO OMIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1048-23-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Tabo
Razón Social Ilustre Municipalidad de el Tabo
R.U.T. 69.073.700-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de el Tabo
R.U.T. 69.073.700-0
Dirección de Facturación Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo
Comuna El Tabo
Impuesto 10114,84
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-06-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO PATITO
Razón Social FLOR VERA AGUILAR Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.740.790-2
Sucursal SUPERMERCADO PATITO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café2Unidad no definidaTARROS DE CAFE GRANDE  $ 2.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.848 $ 5.848
50201711
Té instantáneo2Unidad no definidaCAJA DE TE GRANDE - 100 BOLSITAS  $ 2.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.168 $ 4.168
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales6Unidad no definidaKILOS DE AZUCAR  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2Unidad no definidaENDULZANTE LIQUIDO GOTAS  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
50181905
Galletas dulces o pastelitos30Unidad no definidaPAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.880 $ 14.880
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100Unidad no definidaVASOS DESECHABLES DE PLUMAVIT  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
48101901
Vajillas de servicio100Unidad no definidaCUCHARAS PLASTICAS  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
52121602
Servilletas10Unidad no definidaPAQUETES DE SERVILLETAS  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
50202304
Jugos y néctar envasados10Unidad no definidaBOTELLAS DE JUGO DE 1 1/2 LITRO  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
Total Neto $ 53.236
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.115
TOTAL OC $ 63.351


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.