Orden de Compra. Nº
1048-231-SE12
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INSUMOS PARA REUNION FORTALECIMIENTO OMIL
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de el Tabo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1048-231-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-06-2012
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARA REUNION FORTALECIMIENTO OMIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1048-23-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de El Tabo
Razón Social
Ilustre Municipalidad de el Tabo
R.U.T.
69.073.700-0
Dirección de Unidad de Compra
Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de el Tabo
R.U.T.
69.073.700-0
Dirección de Facturación
Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo
Comuna
El Tabo
Impuesto
10114,84
Dirección de Envío de la Factura
Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-06-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO PATITO
Razón Social
FLOR VERA AGUILAR Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.740.790-2
Sucursal
SUPERMERCADO PATITO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
2
Unidad no definida
TARROS DE CAFE GRANDE
$ 2.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.848
$ 5.848
50201711
Té instantáneo
2
Unidad no definida
CAJA DE TE GRANDE - 100 BOLSITAS
$ 2.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.168
$ 4.168
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
6
Unidad no definida
KILOS DE AZUCAR
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad no definida
ENDULZANTE LIQUIDO GOTAS
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.980
$ 3.980
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Unidad no definida
PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.880
$ 14.880
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad no definida
VASOS DESECHABLES DE PLUMAVIT
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
48101901
Vajillas de servicio
100
Unidad no definida
CUCHARAS PLASTICAS
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
52121602
Servilletas
10
Unidad no definida
PAQUETES DE SERVILLETAS
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Unidad no definida
BOTELLAS DE JUGO DE 1 1/2 LITRO
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.240
$ 9.240
Total Neto
$ 53.236
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.115
TOTAL OC
$ 63.351
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.