|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1048-263-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
20-07-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PROVENIENTE DE ORDEN DE COMPRA 1048-25-L112 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1048-25-L112 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de El Tabo |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de el Tabo
|
|
R.U.T. |
69.073.700-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de el Tabo
|
|
R.U.T. |
69.073.700-0 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo |
|
Comuna |
El Tabo
|
|
Impuesto |
266000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
21-07-2012 |
|
|
|
Proveedor |
SVM |
|
Razón Social |
SERGIO EMILIO VERGARA MONTERO
|
|
R.U.T. |
14.283.011-6 |
|
Sucursal |
SVM |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad no definida | CONTRATACIÓN DESONIDO E ILUMINACION PARA PRESENTACION GRUPO NACIONAL ILLAPU. | |
$ 1.400.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.400.000
|
$ 1.400.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.400.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 266.000
|
|
$ 1.666.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.