Orden de Compra. Nº1048-264-AG26 "Insumos de aseo para Programa vinculos (DIDECO N°988)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1048-264-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Insumos de aseo para Programa vinculos (DIDECO N°988)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
R.U.T. 69.073.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-01-079 acompañamiento integral con enfoque ocupacional del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
R.U.T. 69.073.700-0
Dirección de Facturación Av. Las Cruces Norte #401, Las Cruces
Comuna El Tabo
Impuesto 31927,22
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Cruces Norte #401, Las Cruces
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMAR
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAR Y COMPANIA SPA
R.U.T. 76.238.734-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131628
Shampoo23UnidadSHAMPOO 750 ML   $ 2.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.498 $ 53.498
53131616
Cremas o lociones homeopáticas o naturales23UnidadEMULSIONADO NEUTRO BOTELLA 410 ML  $ 2.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.498 $ 53.498
53131624
Toallitas húmedas23PaqueteTOALLITAS HÚMEDAS 100 UNIDADES  $ 2.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.498 $ 53.498
24111502
Bolsas de papel23UnidadBOLSA DE PAPEL KRAFF MEDIDAS 41X30X17  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.544 $ 7.544
Total Neto $ 168.038
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.927
TOTAL OC $ 199.965


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.