Orden de Compra. Nº1048-267-SE11 "INSUMOS PROGRAMA DE INAUGURACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de el Tabo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1048-267-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2011
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROGRAMA DE INAUGURACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1048-23-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Tabo
Razón Social Ilustre Municipalidad de el Tabo
R.U.T. 69.073.700-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de el Tabo
R.U.T. 69.073.700-0
Dirección de Facturación Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo
Comuna El Tabo
Impuesto 10700,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-09-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO PATITO
Razón Social FLOR VERA AGUILAR Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.740.790-2
Sucursal SUPERMERCADO PATITO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos70Unidad no definida   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.580 $ 20.580
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos70Unidad no definida   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
14111705
Servilletas de papel3Unidad no definida   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882
50181901
Pan fresco70Unidad no definida   $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
52151502
Platos desechables domésticos100Unidad no definidaPlatos de Carton  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50202310
Agua mineral1Unidad no definidaAgua Mineral  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos150Unidad no definidaVasos Termicos  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
50202304
Jugos y néctar envasados10Unidad no definida   $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.870 $ 4.870
Total Neto $ 56.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.701
TOTAL OC $ 67.021


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.