Orden de Compra. Nº
1048-267-SE11
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INSUMOS PROGRAMA DE INAUGURACIONES
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de el Tabo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1048-267-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-09-2011
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PROGRAMA DE INAUGURACIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1048-23-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de El Tabo
Razón Social
Ilustre Municipalidad de el Tabo
R.U.T.
69.073.700-0
Dirección de Unidad de Compra
Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de el Tabo
R.U.T.
69.073.700-0
Dirección de Facturación
Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo
Comuna
El Tabo
Impuesto
10700,8
Dirección de Envío de la Factura
Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-09-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO PATITO
Razón Social
FLOR VERA AGUILAR Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.740.790-2
Sucursal
SUPERMERCADO PATITO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
70
Unidad no definida
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.580
$ 20.580
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
70
Unidad no definida
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
14111705
Servilletas de papel
3
Unidad no definida
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 882
$ 882
50181901
Pan fresco
70
Unidad no definida
$ 102,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.140
$ 7.140
52151502
Platos desechables domésticos
100
Unidad no definida
Platos de Carton
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
50202310
Agua mineral
1
Unidad no definida
Agua Mineral
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588
$ 588
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
150
Unidad no definida
Vasos Termicos
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Unidad no definida
$ 487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.870
$ 4.870
Total Neto
$ 56.320
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.701
TOTAL OC
$ 67.021
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.