Orden de Compra. Nº
1048-309-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1048-245-LE09
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de el Tabo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1048-309-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-11-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1048-245-LE09
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1048-245-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de El Tabo
Razón Social
Ilustre Municipalidad de el Tabo
R.U.T.
69.073.700-0
Dirección de Unidad de Compra
Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de el Tabo
R.U.T.
69.073.700-0
Dirección de Facturación
Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo
Comuna
El Tabo
Impuesto
1889037
Dirección de Envío de la Factura
Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Vibromar
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL VIBROMAR Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
76.334.450-9
Sucursal
Vibromar
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30111601
Cemento
1050
Saco
CEMENTO
$ 4.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.252.500
$ 4.252.500
30131502
Bloques de hormigón
1200
Unidad
SOLERAS RECTAS TIPO A
$ 3.634,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.360.800
$ 4.360.800
22101610
Distribuidoras de áridos
50
Metro Cúbico
ARENA GRUESA
$ 8.570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 428.500
$ 428.500
22101610
Distribuidoras de áridos
50
Metro Cúbico
GRAVILLA
$ 7.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 399.150
$ 399.150
30103605
Tablas de madera
50
Unidad
TABLAS DE PINO BRUTO DE 1x5"
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.400
$ 50.400
31163215
Perno estriado
20
Unidad
FIERROS ESTRIADOS DE 10 MM
$ 2.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.000
$ 51.000
24101501
Carretillas
5
Unidad
CARRETILLAS
$ 27.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.450
$ 138.450
27112004
Palas
10
Unidad
PALAS PUNTA HUEVO
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
27111605
Picos
10
Unidad
PICOTAS
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
27111605
Picos
10
Unidad
CHUZOS
$ 9.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.000
$ 96.000
46181504
Guantes protectores
40
Par
GUANTES DE DESCARNE
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
31151504
Cuerda de nilon
100
Metro Lineal
LIENZA TIPO NYLON
$ 125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
Total Neto
$ 9.942.300
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.889.037
TOTAL OC
$ 11.831.337
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.