Orden de Compra. Nº
1048-52-AG26
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AQD. DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES ARTISTICAS,CULTURALES SEGUN MEMO N° 09 RR.PP
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1048-52-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
AQD. DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES ARTISTICAS,CULTURALES SEGUN MEMO N° 09 RR.PP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
R.U.T.
69.073.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
R.U.T.
69.073.700-0
Dirección de Facturación
Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo
Comuna
El Tabo
Impuesto
127642
Dirección de Envío de la Factura
Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Coordinar con Unidad Tecnica
Coordinar con Unidad Tecnica
Horario Recepción de Productos
Lunes a Jueves: 8:30 a 14:00 y 15:00 a 17:20.
Viernes: 8:30 a 14:00 y 15:00 a 16:20.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MADECAR
Razón Social
MANUALIDADES MADECAR LIMITADA
R.U.T.
76.120.219-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MADECAR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111501
Hojas de cuchillo
5
Caja
REPUESTO CUCHILLO CARTONERO PROFESIONAL ERGONOMICO, SE ADJUNTA FOTO REFERENCIAL
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
44121612
Cuchillos cartoneros
10
Unidad
CUCHILLO CARTONERO PROFESIONAL ERGONOMICO, SE ADJUNTA FOTO REFERENCIAL
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.000
$ 38.000
44121624
Tijeras
2
Unidad
TIJERA CEREMONIA, SE ADJUNTA FOTO REFERENCIAL
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.800
$ 9.800
45101707
Planchas de imprenta
5
Unidad
PLANCHA O MAT DE CORTE (BASE DE GOMA) A3 45X30 CM DE 3 MM, SE ADJUNTA FOTO REFERENCIAL
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.500
$ 24.500
53141501
Alfileres rectos
1000
Unidad
ALFILERES PARA PIOCHAS ADHESIVOS DE 3.1 CM, SE ADJUNTA FOTO REFERENCIAL
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500.000
$ 500.000
46181504
Guantes protectores
5
Par
GUANTE ANTI CORTE, SE ADJUNTAN FOTO REFERENCIAL
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.500
$ 44.500
60123202
Cintas de seda
1
Rollo
CINTA TRICOLOR ANCHO 10 CM X 50 MTS LINEALES, SE ADJUNTA FOTO DE REFERENCIAL
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
60123202
Cintas de seda
3
Rollo
CINTA TRICOLOR ANCHO 25 CM X 50 MTS LINEALES, SE ADJUNTA FOTO DE REFERENCIAL
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
60123202
Cintas de seda
1
Rollo
CINTA TRICOLOR ANCHO 50 CM X 50 MTS LINEALES, SE ADJUNTA FOTO DE REFERENCIAL
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
Total Neto
$ 671.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 127.642
TOTAL OC
$ 799.442
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.