Orden de Compra. Nº1048-52-AG26 "AQD. DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES ARTISTICAS,CULTURALES SEGUN MEMO N° 09 RR.PP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1048-52-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-02-2026
Nombre de la Orden de Compra AQD. DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES ARTISTICAS,CULTURALES SEGUN MEMO N° 09 RR.PP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
R.U.T. 69.073.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
R.U.T. 69.073.700-0
Dirección de Facturación Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo
Comuna El Tabo
Impuesto 127642
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinar con Unidad TecnicaCoordinar con Unidad Tecnica
Horario Recepción de Productos

Lunes a Jueves: 8:30 a 14:00 y 15:00 a 17:20. 

Viernes: 8:30 a 14:00 y 15:00 a 16:20.


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADECAR
Razón Social MANUALIDADES MADECAR LIMITADA
R.U.T. 76.120.219-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MADECAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111501
Hojas de cuchillo5CajaREPUESTO CUCHILLO CARTONERO PROFESIONAL ERGONOMICO, SE ADJUNTA FOTO REFERENCIAL  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
44121612
Cuchillos cartoneros10UnidadCUCHILLO CARTONERO PROFESIONAL ERGONOMICO, SE ADJUNTA FOTO REFERENCIAL  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
44121624
Tijeras2UnidadTIJERA CEREMONIA, SE ADJUNTA FOTO REFERENCIAL  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
45101707
Planchas de imprenta5UnidadPLANCHA O MAT DE CORTE (BASE DE GOMA) A3 45X30 CM DE 3 MM, SE ADJUNTA FOTO REFERENCIAL  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
53141501
Alfileres rectos1000UnidadALFILERES PARA PIOCHAS ADHESIVOS DE 3.1 CM, SE ADJUNTA FOTO REFERENCIAL  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
46181504
Guantes protectores5ParGUANTE ANTI CORTE, SE ADJUNTAN FOTO REFERENCIAL  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500
60123202
Cintas de seda1RolloCINTA TRICOLOR ANCHO 10 CM X 50 MTS LINEALES, SE ADJUNTA FOTO DE REFERENCIAL  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
60123202
Cintas de seda3RolloCINTA TRICOLOR ANCHO 25 CM X 50 MTS LINEALES, SE ADJUNTA FOTO DE REFERENCIAL  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
60123202
Cintas de seda1RolloCINTA TRICOLOR ANCHO 50 CM X 50 MTS LINEALES, SE ADJUNTA FOTO DE REFERENCIAL  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 671.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.642
TOTAL OC $ 799.442


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.