Orden de Compra. Nº1048-53-SE26 "Adq. Cot. 003 Formulario Juzgado - Seguridad."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1048-53-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Adq. Cot. 003 Formulario Juzgado - Seguridad.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1048-75-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
R.U.T. 69.073.700-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESION del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
R.U.T. 69.073.700-0
Dirección de Facturación Av. Las Cruces Norte #401, El Tabo
Comuna El Tabo
Impuesto 410875
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Cruces Norte #401, El Tabo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinar con Unidad TecnicaCoordinar con Unidad Tecnica
Horario Recepción de Productos

Lunes a Jueves: 8:30 a 14:00 y 15:00 a 17:20. 

Viernes: 8:30 a 14:00 y 15:00 a 16:20.


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MININN
Razón Social MININN CHILE SPA
R.U.T. 77.040.853-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MININN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101507
Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p50Unidad no definidaSegún Cotización N° 003/026Según lo solicitado por unidad técnica. Cotización N°003/026 $ 8.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.500 $ 432.500
82101507
Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución200UnidadSegún Cotización N° 003/026Según lo solicitado por unidad técnica. Cotización N°003/026 $ 8.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.730.000 $ 1.730.000
Total Neto $ 2.162.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 410.875
TOTAL OC $ 2.573.375


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.