Orden de Compra. Nº1048-665-SE25 "Alimentos 02 actividades Turismo (DIDECO N° 2038) "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1048-665-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Alimentos 02 actividades Turismo (DIDECO N° 2038)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1048-28-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
R.U.T. 69.073.700-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
R.U.T. 69.073.700-0
Dirección de Facturación Av. Las Cruces Norte #401, Las Cruces
Comuna 52
Impuesto 523857,14264
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Cruces Norte #401, Las Cruces
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Amore y delicateza
Razón Social GABRIELA PAZ ÓRDENES BECERRA
R.U.T. 13.666.728-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Amore y delicateza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaSegún Cotización Adjunta / Linea N°1 Servicio Coffe Break/3era Capacotacion taller de conciencia turistica 200 Tapaditos surtidos 300 Pasteleria nacional mix 200 Mix brochetas frutas de la estacion 200 Mix mini sandwich 200 Mini pie de limon 400 empanaditas de coctel 200 Mini Brochetas de pollo 200 Mini brocheta vacuno 200 Mini pizzetas 200 Mix frutos secos 100 Brochetas antipasto 50 jugos de pulpa naturales 1 litro 200 café 200 Te   $ 1.328.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328.571 $ 1.328.571
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaSegún Cotización Adjunta / Linea N°1 Servicio Coffe Break/Cierre fiera navideña 600 Pasteleria nacional mix 400 Mix brochetas frutas de la estacion 400 Mini pie de limon 400 Mix frutos secos 100 jugos de pulpa naturales 1 litro 400 café 400 Te  $ 1.428.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428.571 $ 1.428.571
Total Neto $ 2.757.143
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 523.857
TOTAL OC $ 3.281.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.