Orden de Compra. Nº1048-669-AG25 "Adq. Insumos, Brochas, Pintura, Overol y Otros (SENDA N°2021) 1048-372-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1048-669-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Adq. Insumos, Brochas, Pintura, Overol y Otros (SENDA N°2021) 1048-372-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
R.U.T. 69.073.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-01-093 programa senda previene del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
R.U.T. 69.073.700-0
Dirección de Facturación Av. Las Cruces Norte #401, Las Cruces
Comuna El Tabo
Impuesto 45202,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Cruces Norte #401, Las Cruces
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Horario Recepción de Productos

Lunes a Jueves: 8:30 a 14:00 y 15:00 a 17:20. 

Viernes: 8:30 a 14:00 y 15:00 a 16:20.


Coordinar con Unidad TecnicaCoordinar con Unidad Tecnica
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOQUIMAT
Razón Social SOQUIMAT SPA
R.U.T. 77.112.762-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOQUIMAT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad03 Rodillo chiporro - 10 Brochas de 1" Pulgada - 05 Brochas de 1 1/2" pulgadas - 20 Overol desechable - 02 Sellador Acrílico Permanente - 10 Brocha 3/4" Pulgadas - 01 Caja de Guantes desechables - 02 Galón de Pintura color negro - 02 Galón de Pintura color blanco - 02 Galón de Pintura color azul - 02 Galón de Pintura color amarillo - 02 Galón de Pintura Color Rojo   $ 237.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.910 $ 237.910
Total Neto $ 237.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.203
TOTAL OC $ 283.113


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.