Orden de Compra. Nº1048-71-AG26 "Adq. alimentos e insumos actividades municipales (Bodega N° 7)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1048-71-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Adq. alimentos e insumos actividades municipales (Bodega N° 7)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
R.U.T. 69.073.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-005 ALIMENTOS ACTIVIDADES MUNICIPALES del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
R.U.T. 69.073.700-0
Dirección de Facturación Av. Las Cruces Norte #401, Las Cruces
Comuna El Tabo
Impuesto 584519,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Cruces Norte #401, Las Cruces
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Datos para coordinacion

Coordinar despacho con andrea cortes al 352203544 o a bodega@eltabo.cl

Horarios: de lunes a jueves de: 09:00 a 13:00 y luego de 15:00 a 17:00 horas.

Viernes de 09:00 a 13:00 y luego de 15 a 16 horas.


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Catengo
Razón Social CATENGO SPA
R.U.T. 77.393.702-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Catengo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos1UnidadAlimentos e insumos segun requerimiento detallado en TTR adjunto.   $ 3.076.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.076.420 $ 3.076.420
Total Neto $ 3.076.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 584.520
TOTAL OC $ 3.660.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.