Orden de Compra. Nº
1048-710-SE16
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETERÍA NISPECCIÓN
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de el Tabo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1048-710-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-12-2016
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETERÍA NISPECCIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1048-26-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de El Tabo
Razón Social
Ilustre Municipalidad de el Tabo
R.U.T.
69.073.700-0
Dirección de Unidad de Compra
Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de el Tabo
R.U.T.
69.073.700-0
Dirección de Facturación
Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo
Comuna
El Tabo
Impuesto
6873,6889342
Dirección de Envío de la Factura
Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Cartagena-El Tabo Limitada
Razón Social
FERRETERIA CARTAGENA EL TABO S.A.
R.U.T.
77.753.800-4
Sucursal
Ferreteria Cartagena-El Tabo Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121708
Din riel
1
Unidad no definida
RIEL U-20
$ 3.306,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.306
$ 3.306
31162309
Estantes de montaje
1
Unidad no definida
JUEGO CARRO ACERO
$ 1.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.025
$ 1.025
24121802
Latas de pintura o barniz
1
Unidad no definida
BARNIZ
$ 3.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.454
$ 3.454
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Unidad no definida
AGUARRAS
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
4
Unidad no definida
CINTA JUNTA PLAC
$ 743,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.972
$ 2.971
11121604
Madera de coníferas
4
Unidad no definida
GUARDAPOLVO
$ 863,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.452
$ 3.452
11121604
Madera de coníferas
6
Unidad no definida
JUNQUILLO RECTO
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.276
$ 3.277
30102504
Chapa de acero
1
Unidad no definida
CHAPA EMBUTIR
$ 17.641,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.641
$ 17.641
Total Neto
$ 36.177
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.874
TOTAL OC
$ 43.051
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.