Orden de Compra. Nº
1048-718-SE24
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Material para confeccion Bodega de Materiales
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1048-718-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
Material para confeccion Bodega de Materiales
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1048-32-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
R.U.T.
69.073.700-0
Dirección de Unidad de Compra
Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-003 materiales para mantencion y reparacion dependencias municipales del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
R.U.T.
69.073.700-0
Dirección de Facturación
Av. Las Cruces Norte #401, El Tabo
Comuna
El Tabo
Impuesto
83987,6
Dirección de Envío de la Factura
Av. Las Cruces Norte #401, El Tabo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Constructora Amplitud Limitada
Razón Social
CONSTRUCTORA AMPLITUD LTDA.
R.U.T.
76.713.407-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Constructora Amplitud Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar
20
Unidad
Huincha aisladora plastica 20 cms
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.800
$ 39.800
31201517
Cinta para empaquetar
5
Unidad
Huincha aisladora goma 6.7 mts.
$ 11.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.950
$ 59.950
27112801
Brocas
5
Unidad
Broca concreto 6 * 102 roto martillo
$ 2.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.950
$ 12.950
31161502
Tornillos de anclaje
200
Unidad
Tornillo 6 x 1"
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
39121411
Cajas de Bornes para fusibles
100
Unidad
Salida Caja 16 MM Conduit
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
39121411
Cajas de Bornes para fusibles
100
Unidad
Salida caja 20 MM conduit
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
31201609
Adhesivos de termo impregnación
2
Unidad
Adhesivo para tuberia pvc vinitil 2.40 cc
$ 5.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.980
$ 10.980
26121635
Rollos de cable
1
Unidad
CARRETE ALARGADOR 25 M CORDON DE GOMA
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
39121410
Tableros de Bornes
4
Unidad
Tablero embutido 1 a 6 pos.
$ 12.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.360
$ 50.360
39121402
Enchufes eléctricos
25
Unidad
Enchufe hembra volante 2P+T 10 a 16 a blanco
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.750
$ 99.750
39121402
Enchufes eléctricos
25
Unidad
Interruptor 9/12 16A 250V
$ 3.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.250
$ 82.250
Total Neto
$ 442.040
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 83.988
TOTAL OC
$ 526.028
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.