Orden de Compra. Nº1048-718-SE24 "Material para confeccion Bodega de Materiales"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1048-718-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Material para confeccion Bodega de Materiales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1048-32-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
R.U.T. 69.073.700-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-003 materiales para mantencion y reparacion dependencias municipales del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
R.U.T. 69.073.700-0
Dirección de Facturación Av. Las Cruces Norte #401, El Tabo
Comuna El Tabo
Impuesto 83987,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Cruces Norte #401, El Tabo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Amplitud Limitada
Razón Social CONSTRUCTORA AMPLITUD LTDA.
R.U.T. 76.713.407-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constructora Amplitud Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar20UnidadHuincha aisladora plastica 20 cms  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
31201517
Cinta para empaquetar5UnidadHuincha aisladora goma 6.7 mts.  $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.950 $ 59.950
27112801
Brocas5UnidadBroca concreto 6 * 102 roto martillo  $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.950 $ 12.950
31161502
Tornillos de anclaje200UnidadTornillo 6 x 1"  $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
39121411
Cajas de Bornes para fusibles100UnidadSalida Caja 16 MM Conduit  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
39121411
Cajas de Bornes para fusibles100UnidadSalida caja 20 MM conduit  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31201609
Adhesivos de termo impregnación2UnidadAdhesivo para tuberia pvc vinitil 2.40 cc  $ 5.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.980 $ 10.980
26121635
Rollos de cable1UnidadCARRETE ALARGADOR 25 M CORDON DE GOMA  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
39121410
Tableros de Bornes4UnidadTablero embutido 1 a 6 pos.  $ 12.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.360 $ 50.360
39121402
Enchufes eléctricos25UnidadEnchufe hembra volante 2P+T 10 a 16 a blanco  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.750 $ 99.750
39121402
Enchufes eléctricos25UnidadInterruptor 9/12 16A 250V  $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.250 $ 82.250
Total Neto $ 442.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.988
TOTAL OC $ 526.028


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.