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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1048-77-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion zapatillas de seguridad (Prevencion N°15) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE EL TABO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
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R.U.T. |
69.073.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
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R.U.T. |
69.073.700-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Las Cruces Norte #401, Las Cruces |
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Comuna |
El Tabo
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Impuesto |
605506,44 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Las Cruces Norte #401, Las Cruces |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Datos para coordinacion |
Horarios: de lunes a jueves de: 09:00 a 13:00 y luego de 15:00 a 17:00 horas. Viernes de 09:00 a 13:00 y luego de 15 a 16 horas.
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Proveedor |
Cristian Gabriel |
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Razón Social |
CRISTIAN GABRIEL ZÚÑIGA VALDIVIA
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R.U.T. |
11.879.163-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cristian Gabriel |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53111601
| Zapatos de hombre | 84 | Unidad | Zapatillas de seguridad marca proflex modelo 112N. Adjunto documento con tallas a solicitar. | |
$ 37.939,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.186.876
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$ 3.186.876
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Total Neto
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$ 3.186.876
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 605.506
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$ 3.792.382
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.