Orden de Compra. Nº1048606-18-AG26 "ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1048606-18-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI XVI REGION ÑUBLE
Razón Social SEREMI DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE
R.U.T. 62.000.540-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE
R.U.T. 62.000.540-1
Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE 311
Comuna Chillán
Impuesto 104885,51
Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE 311
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Abastece
Razón Social ABASTECEDORA DEL SUR SPA
R.U.T. 78.322.472-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Abastece
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132201
Cajas o dispensadores de guantes médicos2CajaGUANTES DE NITRILO 100 UNIDADES. TALLA LGUANTES DE NITRILO 100 UNIDADES. TALLA L $ 3.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.880 $ 6.880
14111704
Papel higiénico240UnidadPAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA. CON CERTIFICACIÓN FSC O ISO 9001. PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA. $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.800
53131626
Limpiador higiénico para las manos200UnidadTOALLA DE PAPEL DE HOJA DOBLE E INTERFOLIADA DE 200 UNIDADES CON CERTIFICACION FSC MIXTO C106570 (PAPEL PROCEDENTE DE FUENTES RESPONSABLES), ISO 9001 O CESMEC ISO CASCO 5.TOALLA DE PAPEL DE HOJA DOBLE E INTERFOLIADA DE 200 UNIDADES. $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.000 $ 298.000
47131803
Desinfectantes domésticos15LitroCLOROGEL  $ 897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.455 $ 13.455
47131830
Productos de limpieza de muebles12UnidadLUSTRAMUEBLES AEROSOL 360 CC.  $ 1.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.672 $ 21.672
47121701
Bolsas de basura50RolloBOLSA DE BASURA DE 90 CM X 120 CM  $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
47121701
Bolsas de basura50RolloBOLSA DE BASURA DE 70 CM X 90 CM  $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131801
Limpiadores de suelos24UnidadCERA LÍQUIDA AUTOBRILLO INCOLORA 900 ML.CERA LÍQUIDA AUTOBRILLO INCOLORA 900 ML. $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.392 $ 46.392
47131801
Limpiadores de suelos3UnidadCERA EN CREMA INCOLORO 340 CC.CERA EN CREMA INCOLORO 340 CC. $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo5UnidadTRAPERO PARA PISOS REUTILIZABLE 46X50 CM.  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑOS DE ALGODÓN  $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables45UnidadPAÑO ESPONJA MULTIUSO ULTRA ABSORBENTE  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131603
Esponjas24UnidadESPONJAS PARA LAVAR LOZA  $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040
Total Neto $ 552.029
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.886
TOTAL OC $ 656.915


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.