Orden de Compra. Nº1049-1093-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1049-40-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1049-1093-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1049-40-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IFOP
Razón Social INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
R.U.T. 61.310.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
R.U.T. 61.310.000-8
Dirección de Facturación Blanco 839, "Valparaíso"
Comuna Valparaíso
Impuesto 12773109,29
Dirección de Envío de la Factura Blanco 839, "Valparaíso"
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN GUILLERMO MONSALVE SALAS
Razón Social JUAN GUILLERMO MONSALVE SALAS
R.U.T. 10.641.195-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN GUILLERMO MONSALVE SALAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111701
Arriendo de vehículos de agua1Unidad no definidaN°REQ:53526, OC ERP:56900 CC:P-581243 CT:Alejandra Andrea Gómez Aguilera monto por viaje de $4.000.000, sumando un monto total disponible en caso de existir los 20 viajes como máximo de $80.000.000.- (ochenta millones de pesos) impuesto incluido, con cargo al presupuesto del proyecto correspondiente al año 2026  $ 67.226.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.226.891 $ 67.226.891
Total Neto $ 67.226.891
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.773.109
TOTAL OC $ 80.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.