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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1049-1815-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1049-2086-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
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R.U.T. |
61.310.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Blanco 839, "Valparaíso" |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
18236,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Blanco 839, "Valparaíso" |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ICOPRONT |
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Razón Social |
MIRIAM DEL CARMEN SOTO LEON COMPRA Y VENTA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCI
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R.U.T. |
76.590.030-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ICOPRONT |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51102710
| Antisépticos basados en alcohol o acetona | 20 | Litro | ALCOHOL DESNATURALIZADO 96° | |
$ 4.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 88.000
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$ 88.000
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 2 | Caja | GUANTE NITRILO AZUL TALLA L SIN POLVO (CAJA 100 UNIDADES C/U) | |
$ 3.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.980
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$ 7.980
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Total Neto
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$ 95.980
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.236
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$ 114.216
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.