Orden de Compra. Nº1049-220-AG26 "OC°55787 - MATERIALES DE CRUCERO SEDE VALPARAÍSO"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1049-220-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-02-2026
Nombre de la Orden de Compra OC°55787 - MATERIALES DE CRUCERO SEDE VALPARAÍSO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IFOP
Razón Social INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
R.U.T. 61.310.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
R.U.T. 61.310.000-8
Dirección de Facturación Blanco 839, "Valparaíso"
Comuna Valparaíso
Impuesto 72998
Dirección de Envío de la Factura Blanco 839, "Valparaíso"
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENERSIZE CHILE
Razón Social ENERSIZE SPA
R.U.T. 77.874.365-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENERSIZE CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41122407
Bisturíes de laboratorio3CajaHOJA DE BISTURI # 24 x 100 hojas HOJA DE BISTURI # 24 x 100 hojas $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
42291609
Pinzas quirúrgicas3UnidadPINZA ANATOMICA 8-10 CM PINZA ANATOMICA 8-10 CM $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
41104928
Receptores de botellas de laboratorio250UnidadFRASCOS PLASTICOS DE 250 ml, CON TAPA Y CONTRATAPA FRASCOS PLASTICOS DE 250 ml, CON TAPA Y CONTRATAPA $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000
47131803
Desinfectantes domésticos3UnidadCLORO CORRIENTE 1 LT. TRADICIONAL CLORO CORRIENTE 1 LT. TRADICIONAL $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona3UnidadALCOHOL GEL 1 LT. HIGIENIZANTE C/VALVULA ALCOHOL GEL 1 LT. HIGIENIZANTE C/VALVULA $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
41116105
Reactivos o soluciones químicos3UnidadBORAX 1 kg BORAX 1 kg $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
41116105
Reactivos o soluciones químicos6UnidadFORMALINA 37% GRADO TECNICO (1 LT) FORMALINA 37% GRADO TECNICO (1 LT) $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800
42142003
Mangos de cuchillo de grado bajo3UnidadMANGO DE BISTURI N°4 MANGO DE BISTURI N°4 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Total Neto $ 384.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.998
TOTAL OC $ 457.198


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.