Orden de Compra. Nº
1049-220-AG26
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OC°55787 - MATERIALES DE CRUCERO SEDE VALPARAÍSO
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Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1049-220-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
OC°55787 - MATERIALES DE CRUCERO SEDE VALPARAÍSO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IFOP
Razón Social
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
R.U.T.
61.310.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
R.U.T.
61.310.000-8
Dirección de Facturación
Blanco 839, "Valparaíso"
Comuna
Valparaíso
Impuesto
72998
Dirección de Envío de la Factura
Blanco 839, "Valparaíso"
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ENERSIZE CHILE
Razón Social
ENERSIZE SPA
R.U.T.
77.874.365-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ENERSIZE CHILE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41122407
Bisturíes de laboratorio
3
Caja
HOJA DE BISTURI # 24 x 100 hojas
HOJA DE BISTURI # 24 x 100 hojas
$ 5.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.200
$ 16.200
42291609
Pinzas quirúrgicas
3
Unidad
PINZA ANATOMICA 8-10 CM
PINZA ANATOMICA 8-10 CM
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
41104928
Receptores de botellas de laboratorio
250
Unidad
FRASCOS PLASTICOS DE 250 ml, CON TAPA Y CONTRATAPA
FRASCOS PLASTICOS DE 250 ml, CON TAPA Y CONTRATAPA
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 275.000
$ 275.000
47131803
Desinfectantes domésticos
3
Unidad
CLORO CORRIENTE 1 LT. TRADICIONAL
CLORO CORRIENTE 1 LT. TRADICIONAL
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.700
$ 5.700
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona
3
Unidad
ALCOHOL GEL 1 LT. HIGIENIZANTE C/VALVULA
ALCOHOL GEL 1 LT. HIGIENIZANTE C/VALVULA
$ 5.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.900
$ 15.900
41116105
Reactivos o soluciones químicos
3
Unidad
BORAX 1 kg
BORAX 1 kg
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.700
$ 14.700
41116105
Reactivos o soluciones químicos
6
Unidad
FORMALINA 37% GRADO TECNICO (1 LT)
FORMALINA 37% GRADO TECNICO (1 LT)
$ 5.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.800
$ 34.800
42142003
Mangos de cuchillo de grado bajo
3
Unidad
MANGO DE BISTURI N°4
MANGO DE BISTURI N°4
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
Total Neto
$ 384.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 72.998
TOTAL OC
$ 457.198
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.