Orden de Compra. Nº1049-2347-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1049-143-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1049-2347-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1049-143-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IFOP
Razón Social INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
R.U.T. 61.310.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
R.U.T. 61.310.000-8
Dirección de Facturación Blanco 839, "Valparaíso"
Comuna Valparaíso
Impuesto 154514,65
Dirección de Envío de la Factura Blanco 839, "Valparaíso"
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CH GreenTrans SpA
Razón Social CH GREENTRANS SPA
R.U.T. 77.910.161-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CH GreenTrans SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101605
Equipo de carga3UnidadServicios de estibador-cargador a bordo, 1 cuadrilla 3 personas (OC ERP 55389)  $ 41.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.161 $ 124.161
11141603
Residuos de aceite5UnidadRetiro de 5m3 de residuos Inorgánicos desde B/C (OC ERP 55389)  $ 105.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.210 $ 525.210
24101605
Equipo de carga1UnidadCarga y Transporte en Vehículo 3/4 de Ropa de cama y cajas varias desde B/C a Oficina IFOP / Transporte desde Bodega IFOP a B/C de 4 tambores de aceite de 208 Lts, una tineta de grasa Ceran y una tinenta de aceite Carter/Transporte desde B/C a Bodega de, materiales (ver detalle en Trato Directo) (OC ERP 55389)  $ 163.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.866 $ 163.866
Total Neto $ 813.237
Descuento $ 2
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.515
TOTAL OC $ 967.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.